|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/006
|
nákup potravín
|
200,77 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/005
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/004
|
nákup potravín
|
346,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
349,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/117
|
Tlačiareň
|
191,89 |
s DPH |
490
|
|
06.03.2026 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/109
|
Dolphin - sanitácia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/38
|
Knihy do knižnice (3ks)
|
48,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/104
|
Knihy do knižnice (3 ks)
|
48,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/106
|
Úprava učebni pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
473
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/107
|
Úprava kabinetu pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
474
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/108
|
FA - Dolphin
|
17,49 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/114
|
Skartovačky (2 ks)
|
185,65 |
s DPH |
372
|
|
05.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
Zmluva |
13/2026/4
|
Darovacia zmluva - Classwise
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/39
|
Kancelárske kreslá (podporný tím)
|
151,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/111
|
FA plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
05.03.2026 |