Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Obj.ŠJ/2026/006 nákup potravín 200,77 s DPH 12.01.2026 Lunys s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 12.01.2026
Faktúra DFAŠJ/2026/003 nákup potravín 221,93 s DPH 12.01.2026 Mäsovýroba PATA s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 12.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/005 nákup potravín 221,93 s DPH 12.01.2026 Mäsovýroba PATA s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 12.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/004 nákup potravín 346,38 s DPH 08.01.2026 Mabonex Slovakia s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 09.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/003 nákup potravín 349,26 s DPH 08.01.2026 Mabonex Slovakia s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 09.01.2026
Faktúra DFAŠJ/2026/002 nákup potravín 342,79 s DPH 08.01.2026 ATC-JR, s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 08.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/002 nákup potravín 342,79 s DPH 07.01.2026 ATC-JR, s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 08.01.2026
Faktúra DFAŠJ/2026/001 nákup potravín 278,53 s DPH 08.01.2026 Lunys s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 08.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/001 nákup potravín 278,53 s DPH 07.01.2026 Lunys s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 07.01.2026
Objednávka 3/2026/40 Tlačiareň - multifunkčná 325,85 s DPH 05.03.2026 Alza.sk, s.r.o Mgr. Patrik Markusik riaditeľ ZŠ 05.03.2026
Faktúra 1/2026/1 FA - Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 30,00 s DPH 15.01.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 07.01.2026 15.01.2026
Faktúra 1/2026/108 FA - Dolphin 17,49 s DPH 03.03.2026 Dolphin Central Europe, s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 03.03.2026
Objednávka 3/2026/38 Knihy do knižnice (3ks) 48,20 s DPH 02.03.2026 Preskoly.sk s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 02.03.2026
Faktúra 1/2026/104 Knihy do knižnice (3 ks) 48,20 s DPH 02.03.2026 Preskoly.sk s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 1/2026/106 Úprava učebni pre podporný tím 900,00 s DPH 473 03.03.2026 Stanislav Olla Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 10.03.2026 03.03.2026
Faktúra 1/2026/107 Úprava kabinetu pre podporný tím 900,00 s DPH 474 03.03.2026 Stanislav Olla Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 10.03.2026 03.03.2026
Faktúra 1/2026/113 Tlačiareň Espon L6370 325,85 s DPH 511 05.03.2026 Alza.sk, s.r.o Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 05.03.2026 05.03.2026
Faktúra 1/2026/109 Dolphin - sanitácia 27,00 s DPH 03.03.2026 Dolphin Central Europe, s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 10.03.2026 03.03.2026
Zmluva 13/2026/4 Darovacia zmluva - Classwise 1 050,00 s DPH 03.03.2026 Rodičovské združenie Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 04.03.2026
Objednávka 3/2026/39 Kancelárske kreslá (podporný tím) 151,99 s DPH 04.03.2026 KONDELA s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 04.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/173